目 录
第一部分 武汉市社会科学院概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市社会科学院2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 武汉市社会科学院2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市社会科学院概况
一、部门主要职能
武汉市社科院成立于1983年,为中共武汉市委、市政府直属专事社会科学研究的全额财政拨款的正局级事业单位,是马克思主义、中国特色社会主义理论研究的坚强阵地。主要职责:一是坚持基础理论研究和应用对策研究并重,以重大现实问题为主攻方向;二是围绕市委、市政府中心工作,为市委、市政府决策服务,当好市委市政府的思想库和智囊团;三是开展国内外学术交流,推进理论创新,联合攻关。积极发挥“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的作用,建设社会主义新智库。
二、部门预算单位构成
武汉市社会科学院为全额拨款事业单位1户。
三、部门人员构成
武汉市社会科学院总编制人数84人,事业编制84人。在职人员76人。
离退休人员65人,其中:离休2人,退休63人。
第二部分 武汉市社会科学院2020年部门预算表
表1.财政拨款收支预算总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.一般公共预算“三公”经费支出表
表5.政府性基金预算支出表
表6.部门收支总表
表7.部门收入总表
表8.部门支出总表
表9.部门整体支出绩效目标表
表10.项目支出绩效目标表
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2020年财政拨款收支预算总表 |
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部门公开表1 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能分类) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,852.42 |
201一般公共服务支出 |
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支出类别分类 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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204公共安全支出 |
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一、基本支出 |
2,462.99 |
2,462.99 |
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205教育支出 |
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|
工资福利支出 |
1,922.99 |
1,922.99 |
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|
|
206科学技术支出 |
2,240.00 |
2,240.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
243.75 |
243.75 |
|
|||||||||||||||||
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|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
296.25 |
296.25 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
157.66 |
157.66 |
|
二、项目支出 |
389.43 |
389.43 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
210卫生健康支出 |
116.74 |
116.74 |
|
(一)部门项目 |
389.43 |
389.43 |
|
|||||||||||||||||
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|
|
211节能环保支出 |
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|
(二)公共项目 |
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212城乡社区支出 |
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三、上缴上级支出 |
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213农林水支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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214交通运输支出 |
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五、事业单位经营支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
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部门预算支出经济分类 |
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219援助其他地区支出 |
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301工资福利支出 |
1,922.99 |
1,922.99 |
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|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
302商品和服务支出 |
679.65 |
679.65 |
|
|||||||||||||||||
|
|
221住房保障支出 |
338.02 |
338.02 |
|
303对个人和家庭的补助 |
243.75 |
243.75 |
|
|
|||||||||||||||||
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|
222粮油物资储备支出 |
|
|
|
307债务利息及费用支出 |
|
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|
224灾害防治及应急管理支出 |
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|
309资本性支出(基本建设) |
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|
229其他支出 |
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310资本性支出 |
6.03 |
6.03 |
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230转移性支出 |
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|
311对企业补助(基本建设) |
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231债务还本支出 |
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312对企业补助 |
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232债务付息支出 |
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|
399其他支出 |
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233债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
2,852.42 |
本年支出合计 |
2,852.42 |
2,852.42 |
|
本年支出合计 |
2,852.42 |
2,852.42 |
|
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|||||||||||||||||
|
|
|
|
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二、上年结转 |
|
结转下年 |
|
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结转下年 |
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(一)一般公共预算结余结转 |
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(二)政府性基金预算结余结转 |
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|
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|
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|
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|||||||||||||||||
收入总计 |
2,852.42 |
支出总计 |
2,852.42 |
2,852.42 |
|
支出总计 |
2,852.42 |
2,852.42 |
|
|
|||||||||||||||||
2020年一般公共预算支出表 |
|||||
部门公开表2 |
|
|
单位:万元 |
||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
2,852.42 |
2,462.99 |
389.43 |
|
206 |
科学技术支出 |
2,240.00 |
1,850.57 |
389.43 |
|
20606 |
社会科学 |
2,240.00 |
1,850.57 |
389.43 |
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
1,850.57 |
1,850.57 |
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
389.43 |
|
389.43 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.66 |
157.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.66 |
157.66 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.75 |
25.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.41 |
123.41 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
116.74 |
116.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.74 |
116.74 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116.74 |
116.74 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
338.02 |
338.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
338.02 |
338.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
175.10 |
175.10 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
41.48 |
41.48 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
121.44 |
121.44 |
|
2020年一般公共预算基本支出表 |
|||||
部门公开表3 |
|
|
|
单位:万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
基本支出 |
|||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
2,462.99 |
2,166.74 |
296.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,922.99 |
1,922.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
363.27 |
363.27 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
261.81 |
261.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.24 |
5.24 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
208.99 |
208.99 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
123.41 |
123.41 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.50 |
8.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
116.74 |
116.74 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.18 |
23.18 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
175.10 |
175.10 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
636.75 |
636.75 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
296.25 |
|
296.25 |
|
30201 |
办公费 |
47.67 |
|
47.67 |
|
30202 |
印刷费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30205 |
水费 |
1.41 |
|
1.41 |
|
30206 |
电费 |
23.34 |
|
23.34 |
|
30207 |
邮电费 |
6.24 |
|
6.24 |
|
30209 |
物业管理费 |
39.24 |
|
39.24 |
|
30211 |
差旅费 |
18.79 |
|
18.79 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.40 |
|
5.40 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.29 |
|
6.29 |
|
30214 |
租赁费 |
16.80 |
|
16.80 |
|
30216 |
培训费 |
1.93 |
|
1.93 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.11 |
|
3.11 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
45.00 |
|
45.00 |
|
30228 |
工会经费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.75 |
|
7.75 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.18 |
|
43.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
243.75 |
243.75 |
|
|
30301 |
离休费 |
30.75 |
30.75 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
213.00 |
213.00 |
|
2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
||||||
部门公开表4 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
“三公”经费支出 |
||||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行及维护费 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
17.51 |
5.40 |
9.00 |
|
9.00 |
3.11 |
|
2020年政府性基金预算支出表 |
|||||
部门公开表5 |
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出
2020年部门收支总表 |
||||||
部门公开表6 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能分类) |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,852.42 |
201一般公共服务支出 |
|
支出类别分类 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
204公共安全支出 |
|
一、基本支出 |
2,462.99 |
|
三、事业收入 |
|
205教育支出 |
|
工资福利支出 |
1,922.99 |
|
四、上级补助收入 |
|
206科学技术支出 |
2,440.00 |
对个人和家庭的补助 |
243.75 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
296.25 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
157.66 |
二、项目支出 |
589.43 |
|
七、其他收入 |
200.00 |
210卫生健康支出 |
116.74 |
(一)部门项目 |
589.43 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
(二)公共项目 |
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
部门预算支出经济分类 |
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
301工资福利支出 |
1,922.99 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
302商品和服务支出 |
879.65 |
|
|
|
221住房保障支出 |
338.02 |
303对个人和家庭的补助 |
243.75 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
307债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
229灾害防治及应急管理支出 |
|
309资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
229其他支出 |
|
310资本性支出 |
6.03 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
311对企业补助(基本建设) |
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
312对企业补助 |
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
399其他支出 |
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,052.42 |
本年支出合计 |
3,052.42 |
本年支出合计 |
3,052.42 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
八、上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,052.42 |
支出总计 |
3,052.42 |
支出总计 |
3,052.42 |
|
2020年部门收入总表 |
|||||||||||||
部门公开表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
||
财政拨款 |
其他 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
3,052.42 |
2,852.42 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
2,440.00 |
2,240.00 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
2,440.00 |
2,240.00 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
1,850.57 |
1,850.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
589.43 |
389.43 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.66 |
157.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.66 |
157.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.75 |
25.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.41 |
123.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
116.74 |
116.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.74 |
116.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116.74 |
116.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
338.02 |
338.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
338.02 |
338.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
175.10 |
175.10 |
|
|
|
|
|
|
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|
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2210202 |
提租补贴 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
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2210203 |
购房补贴 |
121.44 |
121.44 |
|
|
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|
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|
2020年部门支出总表 |
||||||||
部门公开表8 |
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|
单位:万元 |
|||
功能科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
3,052.42 |
2,462.99 |
589.43 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
2,440.00 |
1,850.57 |
589.43 |
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
2,440.00 |
1,850.57 |
589.43 |
|
|
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
1,850.57 |
1,850.57 |
|
|
|
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
589.43 |
|
589.43 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.66 |
157.66 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.66 |
157.66 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.75 |
25.75 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.41 |
123.41 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
116.74 |
116.74 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.74 |
116.74 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116.74 |
116.74 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
338.02 |
338.02 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
338.02 |
338.02 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
175.10 |
175.10 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
121.44 |
121.44 |
|
|
|
|
2020年部门整体支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
部门公开表9 |
||||||||||||||
部门名称 |
武汉市社会科学院 |
|||||||||||||
填报人 |
张阳 |
联系电话 |
82602726 |
|||||||||||
部门总体资金 情况 |
总体资金情况 |
当年预算收支 |
占比 |
近两年收支情况 |
||||||||||
2018年 |
2019年 |
|||||||||||||
收入构成 |
财政拨款 |
2852.42 |
93.45 |
2643.88 |
2698.51 |
|||||||||
其他资金 |
200 |
6.55 |
304.67 |
300 |
||||||||||
合计 |
3052.42 |
100 |
2948.55 |
2998.51 |
||||||||||
支出构成 |
基本支出 |
2462.99 |
80.69 |
2203.66 |
2268.01 |
|||||||||
项目支出 |
589.43 |
19.31 |
744.89 |
730.5 |
||||||||||
合计 |
3052.42 |
100 |
2948.55 |
2998.51 |
||||||||||
部门职能概述 |
武汉市社会科学院成立于1983年3月,主要职责:一是坚持马克思主义指导地位,把研究回答新时代重大理论和现实问题作为主攻方向;二是围绕市委、市政府中心工作,为市委、市政府决策服务;三是开展国内外学术交流,推动党的理论创新成果学理化,话语体系大众化和中国话语的国际化。积极发挥“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的作用,建设社会主义新智库。全院编制90人,各类专业技术人员52人,高级职称专业技术人员为33人,曾享受国务院专项津贴5人,省市政府专项津贴19人次,市管优秀专家6人,省管专家1人。在市委、市政府和市委宣传部的正确领导下,紧密联系武汉的实际情况,进行对策研究和应用研究的合理配置协调发展,贴近市委市政府中心工作,当好市委市政府的思想库智囊团。承担国家社科基金课题16项,国际合作项目7项,荣获中宣部、省市“五个一工程奖”10余项,省市优秀社科成果奖150多项。5年以来,院刊《学习与实践》名列全国哲学社会科学综合类期刊前列;出版学术专著30多部。先后被评为省、市级文明单位,全国优秀城市社科院。 |
|||||||||||||
年度工作任务 |
(一)加强思想理论建设,坚定正确的政治方向、价值取向和学术导向,切实筑牢马克思主义理论阵地 |
|||||||||||||
整体绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
||||||||||||
|
目标1:加强思想理论建设,坚定正确的政治方向、价值取向和学术导向,切实筑牢马克思主义理论阵地 |
目标1:紧密联系武汉的实际情况,进行对策研究和应用研究的合理配置协调发展,积极打造中国特色新型智库。把研究回答新时代重大理论和现实问题作为主攻方向,贴近市委市政府中心工作,当好市委市政府的思想库智囊团。完成相关重点课题15项以上,市委市政府交办重大课题5项以上。 |
||||||||||||
长期目标1: |
加强思想理论建设,坚定正确的政治方向、价值取向和学术导向,切实筑牢马克思主义理论阵地 |
|||||||||||||
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
紧密联系武汉的实际情况,进行对策研究和应用研究的合理配置协调发展,积极打造中国特色新型智库。 |
每年完成相关重点课题15项以上,市委市政府交办重大课题5项以上 |
20 |
||||||||||
效益指标 |
质量指标 |
理论建设成果显著 |
每年在省部级以上报刊发表文章20篇左右 |
20 |
||||||||||
长期目标2: |
紧贴市委市政府中心工作,围绕武汉发展的重点、难点、痛点问题开展理论与对策研究 |
|||||||||||||
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
决策咨询建议获市委市政府领导批示和相关职能部门采纳。 |
每年被采纳30项 |
30项 |
||||||||||
效益指标 |
质量指标 |
市委市政府领导认可 |
高 |
较高 |
||||||||||
长期目标3: |
加强队伍建设、学科建设和学术评价体系建设,积极推进中国特色新型智库建设 |
|||||||||||||
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
人才引进 |
博士1人 |
1人 |
||||||||||
效益指标 |
质量指标 |
科研队伍稳定性 |
科研队伍稳定率 |
100% |
||||||||||
年度目标1: |
紧密联系武汉的实际情况,进行对策研究和应用研究的合理配置协调发展,贴近市委市政府中心工作,当好市委市政府的思想库智囊团。完成相关重点课题15项以上,市委市政府交办重大课题5项以上。 |
|||||||||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||||||
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|||||||||||||
2018年 |
2019年 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成相关重点课题 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||||||
完成市委市政府交办课题 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||
质量指标 |
发领导参阅、市领导送阅件 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
效益指标 |
社会效益 |
转换成领导批示及被相关部门采纳 |
|
|
15 |
15 |
||||||||
年度目标2: |
围绕全市经济社会发展热点难点提出政策建议,被市委市政府批示及相关部门采纳 |
|||||||||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||||||
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|||||||||||||
2018年 |
2019年 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成院级课题 |
40 |
40 |
41 |
41 |
||||||||
质量指标 |
市委市政府及相关职能部门采纳 |
28 |
30 |
30 |
30 |
|||||||||
效益指标 |
服务对象满意度指标 |
决策部门认同 |
|
|
决策部门采纳30项 |
30项 |
||||||||
年度目标3: |
公开发表文章100篇以上,其中在省部级以上报刊(核心期刊)发表20篇以上。 |
|||||||||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||||||
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|||||||||||||
2018年 |
2019年 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
公开发表文章 |
95 |
98 |
100 |
90 |
||||||||
质量指标 |
省部级以上期刊发表 |
15 |
17 |
20 |
20 |
|||||||||
效益指标 |
服务对象满意度指标 |
对科技创新、学科发展,科技知识传播和应用,科技成果转化的促进作用 |
90% |
90% |
90% |
90% |
||||||||
年度目标4: |
《学习与实践》杂志被人大复印资料、新华文摘、中国社会科学文摘等全文转载15篇以上。 |
|||||||||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||||||
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|||||||||||||
2018年 |
2019年 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
《学习与实践》安全出刊 |
12期 |
12期 |
12期 |
12期 |
||||||||
质量指标 |
人大复印资料、新华文摘等全文转载 |
15篇 |
15篇 |
15篇 |
15篇 |
|||||||||
效益指标 |
社会效益 |
出版规范、内容规范、学术影响、传播效应 |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||
服务对象满意度指标 |
保持全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、RCCSE中国核心学术期刊、人大报刊资料重要转载来源期刊等。 |
90% |
90% |
90% |
90% |
|||||||||
年度目标5: |
提高学术交流活动水平和质量,主办重要学术交流活动2次以上。 |
|||||||||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||||||
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
|||||||||||||
2018年 |
2019年 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
深入学习贯彻党的十九次全国代表大会六中全会精神 |
1场 |
1场 |
1场 |
1场 |
||||||||
《大河对话》文化分论坛 |
1场 |
1场 |
1场 |
1场 |
||||||||||
效益指标 |
社会指标 |
市委市政府领导认可 |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||
|
2020年市直部门项目申报表(含绩效目标) |
|
||||||||||||||
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
||||||||||
项目名称 |
社会科学研究工作 |
项目编码 |
|
|
|||||||||||
项目主管部门 |
武汉市社会科学院 |
项目执行单位 |
武汉市社会科学院 |
|
|||||||||||
项目负责人 |
李立华 |
电话 |
82602726 |
|
|||||||||||
项目类型 |
部门项目 |
|
|||||||||||||
项目申请理由 |
紧密联系武汉的实际情况,进行对策研究和应用研究的合理配置协调发展。贴近市委市政府中心工作。当好市委市政府的思想库智囊团。资助课题研究、学术专著出版、组点调研。坚持基础理论与对策研究并重,以重大现实问题为主攻方向。当好市委市政府智囊团。 |
|
|||||||||||||
项目主要内容 |
1、课题及专著内容涉及政治、文化、生态、社会、经济等社科领域中与武汉现阶段发展密切相关的焦点、热点、难点问题;2、围绕当前市委市政府中心工作和现时代社会发展趋势拟出的研究课题,;3、《学习与实践》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于中国特色社会主义重大理论和现实问题研究、着眼于地方现实问题的实践调查与理论提升,突出思想性、学术性和战略性,是哲学社会科学工作者进行理论研究和决策咨询的学术交流平台;4、社会思潮和意识形态研究中心旨在为加强武汉地区意识形态动态、网络舆情生态、重大社会舆情等领域专题调研、风险研判及预警,强化对策研究,防范和化解意识形态风险,维护全市意识形态领域安全。 |
|
|||||||||||||
项目总预算 |
589.43 |
项目当年预算 |
589.43 |
|
|||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
为合理使用财政资金,发挥财政资金支持产生最大化效益,不断推进哲学社会科学工作的纵深推进,预算金额与前两年压减15%。 |
|
|||||||||||||
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 |
|
||||||||||||
合计 |
589.43 |
|
|||||||||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 |
389.43 |
|
|||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 |
|
|
|||||||||||||
|
2.政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 |
|
||||||||||||||
3.事业收入 |
|
||||||||||||||
4.上缴补助收入 |
|
||||||||||||||
5.附属单位上缴收入 |
|
||||||||||||||
6.事业单位经营收入 |
|
||||||||||||||
7.其他收入 |
200.00 |
||||||||||||||
8.用事业基金弥补收支差额 |
|
||||||||||||||
9.上年结转 |
|
||||||||||||||
其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 |
|
||||||||||||||
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 |
|
||||||||||||||
项目支出预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 |
||||||||||||
合计 |
589.43 |
||||||||||||||
1.印刷费 |
26.7 |
||||||||||||||
2.租赁费 |
12 |
||||||||||||||
3.劳务费 |
47 |
||||||||||||||
4.委托业务费 |
494.1 |
||||||||||||||
5.会议费 |
3.6 |
||||||||||||||
6.其他资本性支出 |
1.83 |
||||||||||||||
7.办公设备购置费 |
4.2 |
||||||||||||||
测算依据及说明 |
为合理使用财政资金,发挥财政资金支持产生最大化效益,不断推进哲学社会科学工作的纵深推进,按市委市政府“过紧日子”的政策要求预算金额与前两年进行了压减。 |
||||||||||||||
项目绩效总目标 |
目标1:紧密联系武汉的实际情况,进行对策研究和应用研究的合理配置协调发展,积极打造中国特色新型智库。把研究回答新时代重大理论和现实问题作为主攻方向,贴近市委市政府中心工作,当好市委市政府的思想库智囊团。完成相关重点课题15项以上,市委市政府交办重大课题5项以上。 |